21. Dezember 2006 20:17
salve,
ho un problema un po specifico: un nostro clienteNAV ha spesso la problematica che per una sua fattura emessa con 2% di sconto pagamento, i suoi clienti detraggono per esempio il 3%. Lui vorrebbe chiudere il pagamento - giustamente con il 2% calcolato nella partita aperta - e lasciare aperto il resto che il suo cliente ha detratto erroneamente.
qual'è il modo più elegante in NAV per registrare questa operazione???
grazie per ogni aiuto e BUONE FESTE!!!
ulrike
[TL: Weiter unten gibt's das Ganze nochmal auf deutsch - Titel entsprechend angepasst]
Zuletzt geändert von ulrike am 27. Dezember 2006 13:01, insgesamt 2-mal geändert.